Marime font:

Vanzari

Pentru inregistrarea unei vanzari externe, vom completa mai intai clientul. Daca avem deja o lista de clienti importata, este suficient sa tastam primele caractere din numele clientului si se va afisa lista cu conturile analitice ale denumirilor clientilor care incep cu aceste caractere. Din lista alegem partenerul dorit.

Daca nu il avem in baza de date, vom apasa butonul Adauga partener, iar in fereastra deschisa vom completa CIF-ul daca il avem disponibil (daca nu trecem “-”) si restul datelor.

In campul urmator vom selecta Tipul documentului in baza caruia dorim sa facem vanzarea. Avem urmatoarele optiuni:

  • Factura
  • Factura simplificata
  • Factura simplificata cu CIF
  • Bon fiscal
  • Bon fiscal cu CIF
  • Factura emisa de beneficiar (in numele furnizorului)
  • Factura emisa de tert (in numele nostru)
  • Exceptate de la utilizarea AMEF
  • Autofactura
  • Factura anulata (este nevoie sa le inregistram pentru a fi preluate spre declarare in D394)
  • Altele

De asemenea, putem selecta moneda in care dorim emiterea facturii si tipul tranzactiei, pentru care, din punct de vedere al TVA si al modului de preluare a acesteia in jurnale si declaratii, avem optiunile:

  • Livrare intracomunitara
  • Operatiune triunghiulara
  • Export
  • Nontransfer

Pentru exemplificare, prezentam in imaginea de mai jos modalitatea de inregistrare a unei livrari intracomunitare catre un client platitor de TVA, astfel incat acesta sa fie preluat in mod corect in declaratiile D300 si D390:

img

Pentru celelalte tipuri de tranzactie se va proceda in mod corespunzator fiecarui tip in parte, aplicatia Smart Bill Conta venind in ajutorul nostru cu afisarea in lista cotelor de TVA doar a celor posibil de utilizat conform Codului Fiscal.